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計劃審計工作時與企業溝通過的內部控制缺陷有哪些?:計劃審計工作時與企業溝通過的內部控制缺陷有哪些?1.了解被審計單位對以前年度審計中發現的內部控制缺陷所采取的改進措施及改進結果,注冊會計師應當了解被審計單位對以前年度審計中發現的內部控制缺陷所采取的改進措施及改進結果。則注冊會計師需要評價這些缺陷對當期的內部控制審計意見的影響,評價內部審計報告中發現的控制缺陷是否與內部控制審計相關且對內部控制審計程序和審計意見的影響。
內部控制審計范圍是什么?財務報告的內部控制內容有哪些?:財務報告的內部控制內容有哪些?內部控制審計的范圍限于特定日期與財務報表相關的內部控制。注冊會計師對某特定日期的內部控制進行審核。注冊會計師對某特定日期的內部控制審核時,并對該日期的內部控制有效性發表審核意見。例如針對重大非常規交易的控制、針對關聯方交易的控制、減弱偽造或不恰當操作財務結果的動機和壓力的控制。(4)對內部信息傳遞和期末財務報告流程的控制:
財務內部控制制度的內容是什么?:財務內部控制制度的內容是什么?財務內部控制制度的內容是與財務相關的會計控制以及管理控制,具體包括明確、合理的職責分工;嚴格的審批、檢查要求;全面的會計制度和企業管理制度;嚴格的保管制度;有效的內部審計等。
內部控制制度是什么?:內部控制制度是什么?內部控制制度是單位內部建立的使各項業務活動互相聯系、互相制約的措施、方法和規程,是現代化企業管理的產物。內部控制制度包括的基本要素:明確合理的職責分工制度。嚴格的審批檢查制度。健全的會計制度和企業管理制度。嚴密的保管保衛制度。有效的內部審計制度。企業在競爭日益激烈的外部環境中,需不斷改善內部管理,提高工作效率、提高產品質量。
內部控制審計是什么?:內部控制審計是什么?內部控制審計就是確認、評價企業內部控制有效性的過程,包括確認和評價企業控制設計和控制運行缺陷和缺陷等級,分析缺陷形成原因,提出改進內部控制建議。內部控制審計是通過對被審計單位的內控制度的審查、分析測試、評價,確定其可信程度,從而對內部控制是否有效作出鑒定的一種現代審計方法。
對內部控制是什么?:對內部控制是什么?內部控制是在一定的環境下,單位為了提高經營效率、充分有效地獲得和使用各種資源,達到既定管理目標,而在單位內部實施的各種制約和調節的組織、計劃、程序和方法。
什么是內部控制?:什么是內部控制?內部控制是在一定的環境下,單位為了提高經營效率、充分有效地獲得和使用各種資源,達到既定管理目標,而在單位內部實施的各種制約和調節的組織、計劃、程序和方法。
什么是內部控制?:什么是內部控制?內部控制是在一定的環境下,單位為了提高經營效率、充分有效地獲得和使用各種資源,達到既定管理目標,而在單位內部實施的各種制約和調節的組織、計劃、程序和方法。
對內部控制是什么?:對內部控制是什么?內部控制是在一定的環境下,單位為了提高經營效率、充分有效地獲得和使用各種資源,達到既定管理目標,而在單位內部實施的各種制約和調節的組織、計劃、程序和方法。
什么是內部控制的監控因素?:獨立評估活動的廣度和頻度有賴于風險預估和日常監控程序的有效性,(2)企業及時評估內部控制缺陷,(2)企業應當制定內部控制缺陷認定標準,確保內部控制建立與實施過程的可驗證性,風險評估指識別、分析相關風險以實現既定目標。控制活動指那些有助于管理層決策順利實施的政策和程序??刂菩袨橛兄诖_保實施必要的措施以管理風險。可以通過持續性的監控行為、獨立評估或兩者的結合來實現對內控系統的監控:
內部控制中控制環境因素的含義是什么?:控制環境的好壞直接影響到企業內部控制的貫徹和執行以及企業經營目標及整體戰略目標的實現。對內部控制的制定及其績效實施監控。建立目標實現過程中所涉及的組織架構、報告路徑以及適當的權利和責任。使員工各自擔負起內部控制的相關責任。(1)企業應當建立規范的公司治理結構和議事規則。(2)董事會負責內部控制的建立健全和有效實施。監事會對董事會建立與實施內部控制進行監督。
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2022年06月22日幫考網校
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