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實質性程序與控制測試的時間選擇的異同點是什么?:實質性程序與控制測試的時間選擇的異同點是什么?
確定控制測試的性質時的要求是什么?:確定控制測試的性質時的要求是什么?
COSO委員會關于內部控制的定義與框架包括什么?:COSO委員會關于內部控制的定義與框架包括什么?
基本質量要求的相關性以什么為基礎?:基本質量要求的相關性以什么為基礎?
計劃審計的重要性、風險等以及確定內部控制重大缺陷有哪些相關的因素?:計劃審計的重要性、風險等以及確定內部控制重大缺陷有哪些相關的因素?1.注冊會計師應當對與確定內部控制重大缺陷相關的重要性、風險及其他因素進行初步判斷。注冊會計師應當評價其對財務報表和內部控制的影響程度?!咎崾尽孔詴嫀煈敻嗟仃P注內部控制審計的高風險領域,而沒有必要測試那些即使有缺陷、也不可能導致財務報表重大錯報的控制。
制定存貨監盤計劃應考慮的相關事項有哪些?:存貨監盤計劃是注冊會計師應當根據被審計單位存貨的特點、盤存制度和存貨內部控制的有效性等情況,在評價被審計單位存貨盤點計劃的基礎上,制定存貨監盤計劃應考慮的相關事項:制造過程漫長的企業(如飛機制造和酒類產品釀造企業)的審計重點包括遞延成本、預期發生成本以及未來市場波動可能對當期損益的影響等事項。被審計單位與存貨實地盤點相關的內部控制包括。
內部控制制度是什么?:內部控制制度是什么?內部控制制度是單位內部建立的使各項業務活動互相聯系、互相制約的措施、方法和規程,是現代化企業管理的產物。內部控制制度包括的基本要素:明確合理的職責分工制度。嚴格的審批檢查制度。健全的會計制度和企業管理制度。嚴密的保管保衛制度。有效的內部審計制度。企業在競爭日益激烈的外部環境中,需不斷改善內部管理,提高工作效率、提高產品質量。
零部件自制與外購的相關成本是什么?:零部件自制與外購的相關成本是什么?零部件自制與外購的相關成本是外購,外購成本。自制,需要分情況分析,相關成本包括自制的變動成本、轉產的機會成本、專屬成本以及租金等。
什么是內部控制的監控因素?:獨立評估活動的廣度和頻度有賴于風險預估和日常監控程序的有效性,(2)企業及時評估內部控制缺陷,(2)企業應當制定內部控制缺陷認定標準,確保內部控制建立與實施過程的可驗證性,風險評估指識別、分析相關風險以實現既定目標。控制活動指那些有助于管理層決策順利實施的政策和程序??刂菩袨橛兄诖_保實施必要的措施以管理風險??梢酝ㄟ^持續性的監控行為、獨立評估或兩者的結合來實現對內控系統的監控:
內部控制固有局限性是什么?:內部控制固有局限性是什么?內部控制無論如何有效,都只能為被審計單位實現財務報告目標提供合理保證。內部控制實現目標的可能性受其固有限制的影響。在決策時人為判斷可能出現錯誤和因人為失誤而導致內部控制失效。控制可能由于兩個或更多的人員串通或管理層不當地凌駕于內部控制之上而被規避。內部行使控制職能的人員素質不適應崗位要求也會影響內部控制功能的正常發揮。被審計單位實施內部控制的成本效益問題也會影響其效能。
存貨的性質及其確認條件是什么?:存貨的性質及其確認條件是什么?存貨是指企業在日?;顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料或物料等,包括各類材料、在產品、半成品、產成品或庫存商品以及包裝物、低值易耗品、委托加工物資等。存貨指企業在日常活動中,持有以備出售的產成品或商品、處于生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料。2.存貨的確認條件:
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