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對內部控制是什么?:對內部控制是什么?內部控制是在一定的環境下,單位為了提高經營效率、充分有效地獲得和使用各種資源,達到既定管理目標,而在單位內部實施的各種制約和調節的組織、計劃、程序和方法。
什么是內部控制的監控因素?:獨立評估活動的廣度和頻度有賴于風險預估和日常監控程序的有效性,(2)企業及時評估內部控制缺陷,(2)企業應當制定內部控制缺陷認定標準,確保內部控制建立與實施過程的可驗證性,風險評估指識別、分析相關風險以實現既定目標??刂苹顒又改切┯兄诠芾韺記Q策順利實施的政策和程序??刂菩袨橛兄诖_保實施必要的措施以管理風險??梢酝ㄟ^持續性的監控行為、獨立評估或兩者的結合來實現對內控系統的監控:
內部控制中控制活動要素的含義是什么?:控制活動指那些有助于管理層決策順利實施的政策和程序,控制行為有助于確保實施必要的措施以管理風險。(1)企業選擇并制定有助于將目標實現風險降低至可接受水平的控制活動。(2)企業用以支持目標實現的技術選擇并制定一般控制政策:(3)企業通過政策和程序來部署控制活動;不相容職務分離控制、授權審批控制、會計系統控制、財產保護控制、預算控制、運營分析控制和績效考評控制等。
內部控制中控制環境因素的含義是什么?:控制環境的好壞直接影響到企業內部控制的貫徹和執行以及企業經營目標及整體戰略目標的實現。對內部控制的制定及其績效實施監控。建立目標實現過程中所涉及的組織架構、報告路徑以及適當的權利和責任。使員工各自擔負起內部控制的相關責任。(1)企業應當建立規范的公司治理結構和議事規則。(2)董事會負責內部控制的建立健全和有效實施。監事會對董事會建立與實施內部控制進行監督。
內部控制的定義與框架是什么?:內部控制的定義與框架是什么?COSO委員會關于內部控制的定義與框架:公司的董事會、管理層及其他人士為實現以下目標提供合理保證而實施的程序,(1)內部控制是一個實現目標的程序及方法;(2)內部控制只提供合理保證;(3)內部控制要由企業中各級人員實施與配合;控制環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、監控。管理當局確立權威性和責任、組織和開發員工的方法等)。
內部控制固有局限性是什么?:內部控制固有局限性是什么?內部控制無論如何有效,都只能為被審計單位實現財務報告目標提供合理保證。內部控制實現目標的可能性受其固有限制的影響。在決策時人為判斷可能出現錯誤和因人為失誤而導致內部控制失效。控制可能由于兩個或更多的人員串通或管理層不當地凌駕于內部控制之上而被規避。內部行使控制職能的人員素質不適應崗位要求也會影響內部控制功能的正常發揮。被審計單位實施內部控制的成本效益問題也會影響其效能。
了解內部控制的步驟是什么?:了解內部控制的步驟:確定被審計單位的重要業務流程和重要交易類別;了解重要交易流程,并記錄獲得的了解;識別和了解相關控制;執行穿行測試,證實對交易流程和相關控制的了解。進行初步評價和風險評估。
五力模型的局限性的主要內容是什么?:可以有效的分析客戶的競爭環境。2、該模型能夠確定行業的盈利能力,4、該模型假設戰略制定者可以了解整個行業(包括所有潛在的進入者和替代產品)的信息。5、該模型低估了企業與供應商、客戶或分銷商、合資企業之間可能建立長期合作關系以減輕相互之間威脅的可能性。6、該模型對產業競爭力的構成要素考慮不夠全面,任何一個產業內部都存在不同程度的互補互動(指互相配合一起使用)的產品或服務業務。
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2022年06月22日幫考網校
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