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2025年注冊會計師考試《公司戰略與風險管理》每日一練0507
幫考網校2025-05-07 12:30
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2025年注冊會計師考試《公司戰略與風險管理》考試共43題,分為單選題和多選題和簡答題和綜合題(主觀)。小編每天為您準備了5道每日一練題目(附答案解析),一步一步陪你備考,每一次練習的成功,都會淋漓盡致的反映在分數上。一起加油前行。


1、永澤公司是一家餐飲公司。2010年,一場傳染病的流行使餐飲業進入“寒冬”。該公司在進行風險評估后認為,這場傳染病的流行將使消費者的健康飲食意識大大增強,于是組織員工迅速開發并推出系列健康菜品,使公司營業額逆勢上升。永澤公司的上述做法體現的風險管理特征是( )?!締芜x題】

A.專業性

B.戰略性

C.系統性

D.二重性

正確答案:D

答案解析:傳染病的流行是風險,而永澤公司將風險轉化為增進企業價值的機會,體現了風險管理二重性的特征,選項D正確。

2、下列關于甲公司資產管理內部控制的做法中,錯誤的是()?!締芜x題】

A.存貨驗收入庫完成后由負責人簽字確認

B.每兩年進行一次固定資產全面清查

C.每年進行一次年終的存貨定期盤點清查

D.制定了嚴格的專有技術保密措施

正確答案:B

答案解析:每年至少進行一次固定資產的全面清查。清查中發現問題,應查明原因,追究責任并妥善處理。

3、下列關于內部控制表述正確的有( )?!径噙x題】

A.根據《企業內部控制基本規范》,內部控制包括控制環境、風險評估、控制活動等五個要素

B.《企業內部控制基本規范》提出的內部控制目標較COSO《內部控制——整合框架》更為全面

C.《企業內部控制評價指引》明確注冊會計師應對財務報告內部控制的有效性發表審計意見,并對注意到的非財務報告內部控制重要缺陷予以披露

D.《企業內部控制應用指引》在配套指引及整個內部控制規范體系中占據主體地位

正確答案:B、D

答案解析:根據《企業內部控制基本規范》,內部控制包括內部環境(而非控制環境)、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督這五個要素,所以選項A錯誤。選項C中,應對非財務報告內部控制重大缺陷而非重要缺陷予以披露,因此該選項錯誤。

4、下列各項中,屬于職能戰略的有(  )?!径噙x題】

A.市場營銷戰略

B.人力資源戰略

C.生產運營戰略

D.研究與開發戰略

正確答案:A、B、C、D

答案解析:選項ABCD正確:職能戰略側重于企業內部特定職能部門的運營效率。例如,研究與開發、生產運營、采購、人力資源、財務、市場營銷等。

5、凌云公司近年來不斷加強企業內部控制體系建設,在董事會下設立了審計委員會。審計委員會負責審查企業內部控制,監督內部控制的有效實施和內部控制自我評價情況,協調內部控制審計及其他相關事宜。根據COSO《內部控制框架》,凌云公司的上述做法屬于內部控制要素中的(?。!締芜x題】

A.控制環境

B.監控

C.風險評估

D.控制活動

正確答案:A

答案解析:我國《企業內部控制基本規范》關于內部環境要素的要求之一:企業應當在董事會下設立審計委員會。審計委員會負責審查企業內部控制,監督內部控制的有效實施和內部控制自我評價情況,協調內部控制審計及其他相關事宜等。審計委員會負責人應當具備相應的獨立性、良好的職業操守和專業勝任能力。

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