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內部控制審計的范圍有哪些?

幫考網校2020-10-10 17:16:44
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內部控制審計的范圍包括以下方面:

1. 財務報告內部控制:審計人員將審查公司的財務報告內部控制,以確保公司的財務報告準確無誤。

2. 資產保護內部控制:審計人員將審查公司的資產保護內部控制,以確保公司的資產得到了適當的保護。

3. 合規性內部控制:審計人員將審查公司的合規性內部控制,以確保公司遵守法律法規和行業標準。

4. 業務流程內部控制:審計人員將審查公司的業務流程內部控制,以確保公司的業務流程高效、準確和可靠。

5. 信息技術內部控制:審計人員將審查公司的信息技術內部控制,以確保公司的信息系統安全可靠。

6. 人力資源內部控制:審計人員將審查公司的人力資源內部控制,以確保公司的員工管理和招聘程序符合法律法規和公司政策。

7. 采購和支付內部控制:審計人員將審查公司的采購和支付內部控制,以確保公司的采購和支付程序合理、透明和有效。
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