進項稅40萬,銷項稅90,預交稅額60,則月末會計處理,
進項稅40萬,銷項稅90,預交稅額60,則月末會計處理, ![]()


最佳答案

考友57459845 高能答主 12-04 TA獲得超過2533個贊
借,應交稅費未交增值稅貸,應交稅費應交增值稅轉出多交增值稅還是借,應交稅費應交增值稅轉出多交增值稅貸,應交稅費未交增值稅 

其他回答(3)

幫考網答疑老師 資深老師 12-04 TA獲得超過5207個贊
同學,您好,很高興為您服務!
借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)
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祝您生活愉快,幫考祝您考試成功![]()
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考友57459845 高能答主 12-04 TA獲得超過2533個贊
我覺得應交稅費-未交增值稅,不應該是借方增加,借方有10, 是不是還得交10萬。應該在貸方,下個月少交10萬, 未交增值稅是負債,增加在借方,10萬是資產,應寫在貸方, ![]()

幫考網答疑老師 資深老師 12-16 TA獲得超過9381個贊
同學你好,“應交稅費-未交增值稅”科目發生額是由“應交稅費-應繳增值稅(轉出未交增值稅)”科目貸方結轉過來的,一般都是貸方余額,表示本期應實際繳納的增值稅金額。出現借方余額的時候比較少,借方余額表示企業多交增值稅,本題就是這種情況。祝您學習愉快。 ![]()
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