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2022年CIA內部審計基礎考試大綱
幫考網校2022-04-28 17:14
2022年CIA內部審計基礎考試大綱

中國內部審計協會已經發布了2022年CIA考試的具體安排,2022年CIA第一次機考已經結束,各位考生應該都很關注考試的具體內容。下面幫考網就為大家分享2022年CIA考試中內部審計基礎的考試大綱,大家一起來看看。

內部審計基礎考試大綱內容如下:

各部分考察領域占比:

一、內部審計基本知識占比15%

1、IIA的內部審計使命、內部審計定義、內部審計實務的核心原則、以及內部審計活動的宗旨、權利和職責,這部分內容需要熟練掌握;

2、內部審計章程的要求(必備的內容、董事會的批準、章程的溝通),這部分內容需要基本掌握;

3、內部審計的確認服務和咨詢服務,需要熟練掌握;

4、IIA的《職業道德規范》需要熟練掌握。

二、獨立性和客觀性占比15%

1、組織上的獨立性(獨立性的重要性、職能性報告等),需要基本掌握;

2、可能損害內部審計獨立性的情形,需要基本掌握;

3、評估和保持內部審計人員個人的客觀性,包括可能損害內部審計人員客觀性的情形,需要熟練掌握;

4、促進客觀性的政策,需要熟練掌握。

三、勝任能力及應有的職業審慎占比18%

1、履行內部審計職責所需的知識、技能和能力(無論內部開發的還是外部獲得),需要基本掌握;

2、內部審計人員應具備的知識和能力,包括技術技能和軟技能(溝通技巧、批判性思維、說服/談判和協作技能等),需要熟練掌握;

3、應有的職業審慎,需要熟練掌握;

4、持續專業發展以提升內部審計人員的專業能力,需要熟練掌握。

四、質量保證與改進程序占比7%

1、質量保證和改進程序的要素(內部評估/外部評估等),需要基本掌握;

2、向董事會或其他治理機構報告質量保證與改進程序的結果,需要基本掌握;

3、對IIA《標準》遵循或未遵循情況的紕漏,需要基本掌握。

五、治理、風險管控和控制占比35%

1、與治理相關的概念,需要基本掌握;

2、文化對整體控制環境和單個審計業務風險和控制的影響,需要基本掌握;

3、道德與合規相關問題、涉嫌違規行為和處理,需要基本掌握;

4、社會責任,需要基本掌握;

5、風險的基本概念和風險管理過程,需要熟練掌握;

6、全球公認的風險管理框架(COSO-ERM、ISO31000等),需要基本掌握;

7、流程和職能風險管理的有效性,需要熟練掌握;

8、內部審計在風險管理過程中的作用,需要基本掌握;

9、內部控制概念和控制類型,需要熟練掌握;

10、全球公認的內部控制框架(如COSO),需要熟練掌握;

11、內部控制效果和效率,需要熟練掌握;

六、舞弊風險占比10%

1、舞弊風險和舞弊類型,對舞弊風險的特別考慮,需要熟練掌握;

2、舞弊危險信號及識別和管理舞弊風險,需要熟練掌握;

3、防止和發現舞弊的控制與組織的反舞弊意識,需要熟練掌握;

4、司法鑒定審計,需要熟練掌握。

以上就是關于2022年CIA考試中內部審計基礎考試大綱的全部內容,關注幫考網,了解更多考試相關資訊。

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