國際注冊內部審計師(CIA)
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國際注冊內部審計師(CIA)考試《內部審計業務》模擬試題(2)
幫考網校2020-08-29 14:42
國際注冊內部審計師(CIA)考試《內部審計業務》模擬試題(2)

備考2020CIA考試的小伙伴趕緊來圍觀,幫考網為大家準備了CIA考試《內部審計業務》模擬試題,以供小伙伴們備考練習。

1. 關于詢問舞弊嫌疑人的調查問卷,下列說法中不正確的是:

A.包含一個以上的對象或主題

B.可以從一般問題到特殊問題

C.避免采用誘導式詢問

D.不一定要遵循事先制定的提問順序

【答案】A

【答案解析】包含一個以上的對象或主題,可能會迷惑接受詢問人,不利于回答問題。

2. 根據公司政策規定,倉庫保管對存貨的保存負有一定的責任,政策規定在1%以下的盜竊貨倉的損失是可以接受的。審計挑選的樣本將會反映這一可接受的風險水平,下面抽樣的方法中最合適的是:

A.?!叱闃?span lang="EN-US">

B.發現抽樣

C.屬性抽樣

D.變量抽樣

【正確答案】B

【答案解析】?!叱闃邮钱斶_到了目標差錯率時,則停止抽取樣本的方法;發現抽樣主要用于發現舞弊或違規的情況,在發現了一個懷疑存在的違規情況后,就立即停止抽樣;屬性抽樣是通過確認樣本的屬性,然后推斷出總體的屬性,發現抽樣是屬性抽樣的一種;變量抽樣針對的是金額和數量。

3. 以下哪種舞弊行為主要不是為了讓企業受益?

A.子虛烏有資產的銷售或讓予。

B.不當付款(如提供賄賂或回扣)。

C.對交易進行不當的估價。

D.收受賄賂或回扣。

【正確答案】D

【答案解析】本題考查的知識點是舞弊的類型。A不正確。從事違法經營活動屬于謀取組織利益的舞弊。

B不正確。支付賄賂或回扣的舞弊行為屬于謀取組織利益的舞弊。

C不正確。故意錯報交易事項屬于謀取組織經濟利益的舞弊。

D正確。收受賄賂或回扣屬于損害組織經濟利益的舞弊。

4. 內部審計部門對財務部門審計發現,由于付款計劃系統存在問題,財務部門對很多供應商重復付款。在出點會上,財務部門的總裁告知審計師,他們正在采取措施收回款項,并在三個月內完善付款系統以避免這種情況再次發生。面對上述情況,首席審計執行官應該采取下列哪種行動?

A.在下次計劃實施對財務部門的審計業務中重點關注此事

B.在三個月后實施跟蹤活動

C.監督糾正措施的執行情況,并在適當的時候,計劃跟蹤活動

D.將這種情況上報審計委員會,由審計委員會主席決定是否采取跟蹤行動

【正確答案】C

【答案解析】本題考查的知識點是監督業務處理情況的有效方法。內部審計活動應該監督糾正措施的執行情況,并在得到管理層反饋意見后的適當時期內,內部審計師就可以計劃跟蹤活動了。

5. 下面哪一項是首席審計執行官將任務分配給審計人員的最佳方式?

.對審計預期結果準確估計,與審計人員討論可能的方法,并就采納的方法達成一致意見。

.以通用的術語分配任務,讓審計人員自己形成審計預期結果和方法,然后審查并評論審計人員作出的決定。

.讓審計人員設法在規定時間內完成任務,與審計人員討論可能采取的審計方法,并盡力明確任務。

.以書面形式對結果加以預計并詳細說明方法。

A.只有Ⅰ

B.Ⅰ和Ⅱ

C.只有Ⅱ

D.Ⅱ和Ⅳ

【正確答案】A

【答案解析】本題考查的知識點是協調審計人員的工作分配。首席審計執行官應當對審計預期結果做到事先心中有數,并告訴審計人員。然后在審計方法上與審計人員溝通達到一致,這樣預期結果就能基本達到。所以這是最佳的方式。

以上是關于CIA考試模擬試題的內容,備考的小伙伴趕緊練習練習吧。欲了解更多關于CIA考試的試題,敬請關注幫考網!

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