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備考2020年CIA考試的小伙伴注意了,幫考網為大家準備了CIA考試《內部審計作用》試題,感興趣的小伙伴趕緊來練練手吧。
1. 內部審計是公司一項重要的活動,那么內部審計在組織中應當扮演的基本角色是:
A.減少外部審計成本的內部活動
B.提高組織工作效率
C.內部審計委員會的命令執行者
D.對公司的內部環境進行審查和評估
【正確答案】D
【答案解析】本題考查的知識點是外部評估、內部評估。選項A,降低外部審計成本屬于審計工作的成果。選項B,提高工作效率是管理層的職責;C選項,內部審計活動不僅僅是執行審計委員會的命令。
2. 為了讓公司更好的發展,某一部門經理參加了商業信息買賣活動,并且讓組織獲得了利益。某內部審計師在發現這一行為后,該內部審計師應該:
A.在審計工作底稿中注明該情況,但是不在報告中披露,并告知該部門經理的上級領導
B.不予以關注,因為該部門經理是為了組織的利益而進行的活動
C.將這種行為報告給當地的政府法規部門
D.對該事件進行披露,并向適當的人員進行報告
【正確答案】D
【答案解析】本題考查的知識點是誠信。根據內部審計師協會的《職業道德規范》行為規則2.3的規定“應當披露其知道的所有重大事實”,所以應該予以披露,并且向適當人員進行報告。是否向政府法規部門報告也應該有公司的董事會和高級管理層做出決定。
3. 下列關于信息的可靠性的理解的說法中,正確的是:
A.信息能夠支持業務目標,并與業務目標保持一致
B.信息能夠有助于組織實現其預定的目標
C.信息忠于事實、適當、具有說服力,任何謹慎的知情人都會得出與內部審計師相同的結論
D.信息是勝任的,且能通過恰當的業務技術的運用得以最佳的獲取
【正確答案】D
【答案解析】本題考查的知識點是審計證據的評估標準??煽康男畔⑹莿偃蔚模夷芡ㄟ^恰當的業務技術的運用得以最佳的獲?。▽崉展?span lang="EN-US">2310—1)。選項A是相關性,選項B是有用性,選項C是充分性。
4. 某內部審計師在對組織的內部控制進行初步調查分析時估計內部控制可能存在漏洞,那么該內部審計師接下來應該:
A.將這一漏洞與管理層進行溝通
B.擴大審計范圍
C.向審計委員會報告這一缺陷
D.繪制內部控制系統的流程圖
【正確答案】B
【答案解析】本題考查的知識點是評估識別的缺陷。在初步調查分析中發現可能存在的問題時,應該擴大審計的工作范圍以確定問題的真實情況。
5. 下列關于信息的可靠性的理解的說法中,正確的是:
A. 信息能夠支持業務目標,并與業務目標保持一致
B. 信息能夠有助于組織實現其預定的目標
C. 信息忠于事實、適當、具有說服力,任何謹慎的知情人都會得出與內部審計師相同的結論
D. 信息是勝任的,且能通過恰當的業務技術的運用得以最佳的獲取
【正確答案】D
【答案解析】本題考查的知識點是審計證據的評估標準??煽康男畔⑹莿偃蔚模夷芡ㄟ^恰當的業務技術的運用得以最佳的獲?。▽崉展?span lang="EN-US">2310—1)。選項A是相關性,選項B是有用性,選項C是充分性。
以上是關于CIA考試試題的內容,備考的小伙伴趕緊來練習吧。欲了解更多關于CIA考試的試題,敬請關注幫考網!
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2020-06-05
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