國際注冊內部審計師(CIA)
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CIA考試《內部審計作用》模擬練習11
幫考網校2020-11-02 17:19
CIA考試《內部審計作用》模擬練習11

將要參加2020CIA考試的小伙伴們注意啦!下面幫考網給大家帶來了CIA考試《內部審計作用》試題,備考的小伙伴速來練習哦。

1.根據美國證券交易委員會(SEC)13a-1415d-14條規則,首席執行官和其他簽字官員在向發行人的審計師和審計委員會披露欺詐情況時,應發揮哪些作用?

 A、他們不負責向發行人的審計師或審計委員會披露欺詐情況。

 B、他們應當負責披露涉及管理層或在發行人的內部控制中發揮重大作用的其他雇員的重大欺詐情況。

 C、他們應當負責披露涉及管理層或其他雇員的任何欺詐情況,而不論其是否在發行人的內部控制中發揮重大作用。

 D、他們應當負責披露涉及管理層或在發行人的內部控制中發揮重大作用的其他雇員的任何欺詐情況。

【答案】D

2. 內部審計師在執行以風險為基礎的審計工作時,首要的目標是評價:

A、控制措施的效益型

B、控制措施的合規性

C、控制措施的充分性

D、控制措施的效率性

【答案】 C

3. 下列內部審計師的行為違反了《職業道德規范》的是:

A、參與被審計單位提供給所有員工的職業規劃講座

B、在審計工作完成后,接受被審計單位提供的紀念品

C、在審計報告中披露審計發現的重大事實

D、告知自己的朋友該企業的經營狀況,并建議其將股票盡快拋出

【答案】 D

4. 某游戲開發公司新開發了一種游戲軟件,該軟件的投資方希望可以獲得較高的利潤,軟件程序的編寫者希望可以讓更多的人接觸這種游戲,則在決定該游戲的市場價格時,采用的沖突管理技術是:

 A、頭腦風暴法

 B、多次投票法

 C、權益性協商

 D、強制解決法

【答案】 C

5. 成員在基于控制的工作組應側重于確定:

A、目前正在使用的控制措施,然后找出剩余的風險。

 B、取得利潤的風險,然后確定控制是否適當以減輕這種風險。

 C、由協調者選定的控制措施和主要風險。

 D、作為流程要素的評選活動。

【答案】 A

以上是關于CIA考試試題的內容,備考的小伙伴趕緊來練習吧。欲了解更多關于CIA考試的試題,敬請關注幫考網!

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