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CIA《內部審計業務》章節精選練習6
幫考網校2020-10-19 15:27
CIA《內部審計業務》章節精選練習6

報考2020CIA考試的小伙伴們,大家都有在認真備考嗎?為了幫助大家更好的備考,下面幫考網就給大家分享一些CIA考試《內部審計業務》試題,備考的小伙伴趕緊來練練吧。

1.某公司總裁擁有公司50%的股份。以下哪項說法不合理?

 A、總裁有強烈的動力改善公司運營,因為公司運營狀況的好轉有助于增加其所持股份的價值。

 B、總裁會企圖將個人利益凌駕于其他股東之上。

 C、總裁不太可能舞弊,因為舞弊會銷蝕其股份的價值。

 D、總裁不會參加董事會的審計委員會。

【答案】C

2. 作為制造公司環境,健康和安全(EHS)自我檢查項目的一部分,對某指定工作區域或建筑的檢查工作由一部分EHS職員和運營經理來進行。如果缺陷不能得到立即糾正,EHS職員將它錄入到蹤數據庫中,所有部門都可以通過局域網訪問該數據庫。EHS經理利用此數據庫為高級管理層提供有關糾正措施的季度活動報告。在檢查這個自我檢查項目期間,審計師注意到經營經理錄入終結信息,確認已經采取了糾正措施??刂葡到y發生的哪些變化可以彌補和解決這種潛在的利益沖突?

 A、不需要額外的控制,因為高級管理層檢查季度報告,為這種情況提供了適當的監督。

 B、不需要額外的控制,因為實施的糾正措施正是對該措施的適當性和是否完成所做出的最好評價。

 C、EHS部門的秘書應該負責根據經營經理的備忘錄將所有信息錄入追蹤系統。

 D、在終結信息被錄入系統后,要求由原來的檢查小組中的EHS成員對此信息進行檢查,以驗證終結信息。

【答案】D

3. 審計師在獲悉某機構存在嚴重控制薄弱環節、表明可能已發生舞弊后,下一步應該采用什么措施?

 A、發布確定控制薄弱環節的書面報告。     

 B、開展旨在發現其它舞弊跡象的測試。

 C、將懷疑已發生舞弊的情況通知管理人員。

 D、在合適時,建議開展有內部審計師、律師、調查人員、安全人員和其他有關專家參加的舞弊調查。

【答案】C

4. 有人匿名向審計部門舉報,指控某員工偷盜客戶寄給公司的支票并兌現,審計師要確定此種舞弊行為如何發生以及哪名員工可能是嫌疑人的最有效方式是:

 A、核實應收賬款。       

 B、核實應付賬款。

 C、針對已作廢的客戶支票,檢查背書和入賬銀行。

 D、針對現金收取過程的關鍵控制措施繪制流程圖并開展相應分析。

【答案】C

5. 首席審計執行官注意到近期披露的一項舞弊活動在上次評價現金業務的審計中沒有發現。對工作底稿的復核表明這項舞弊交易沒有包括在已測試的且經恰當設計的交易統計樣本中。以下哪項適用于這種情形?

 A、由于現金業務是高風險區域,應對所有交易進行100%的測試。

 B、由于已對重大交易的恰當統計樣本進行測試,因此內部審計師是按應有的職業審慎性開展業務的。

 C、在最近所審核的領域內一定會發現舞弊行為。

 D、在開展對現金業務的審計師,特別的審慎是有必要的。內部審計師應對疏忽負責。

【答案】B

以上是關于CIA考試試題的內容,備考的小伙伴趕緊來練習吧。欲了解更多關于CIA考試的試題,敬請關注幫考網!

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