國際注冊內部審計師(CIA)
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國際內審師(CIA)考試每日一練(8)
幫考網校2020-10-16 14:56
國際內審師(CIA)考試每日一練(8)

將要參加CIA考試的小伙伴們注意啦!下面幫考網給大家帶來了CIA考試試題,備考的小伙伴速來練習哦。

1、某大型財務機構的內部審計部門完成了對公司派駐海外銷售機構的經營性審計。審計報告中指出了總公司對經營過程缺乏控制和對成功的銷售人員缺乏有效監督等方面的問題。審計師懷疑但沒有說明總公司之所以容忍海外銷售機構上述行為的原因很可能是:該銷售機構中個別銷售人員取得了很大的成功,并由此帶來的可觀利潤,會提高高級管理層所有人員的分紅。高級管理層在收到審計報告后,便采取了糾正措施。鑒于及時采取了糾正措施,該審計師未將這一審計發現上報審計委員會。針對公司的薪酬系統和相關的分紅,下列哪項陳述是正確的?

I、 薪酬系統應作為組織控制環境的一部分,并應在內控報告中闡述

II、薪酬系統不是組織控制環境的一部分,并且不應將其作為組織控制系統的一部分而加以報告

III、對薪酬系統進行審計應獨立于對公司海外機構經營活動進行的控制系統審計,并且不應將其作為海外機構審計不可缺少的部分

A、只有I

B、只有II

C、I II

D、II III

答案:A

2、以下哪項由內部審計部門實施較為妥當?

A、設計控制系統

B、起草控制系統的程序

C、在實施前審查控制系統

D、安裝控制系統

答案:C

3、一個公司已經完成了一個合同所需工作的很大一部分,但并沒有收到任何現金,同時也沒有記錄任何收入。下列哪一項將會在會計循環的調整分錄階段來完成處理?

A、這將低估資產和收入賬戶,該事項記錄為預付款

B、這將低估資產和收入賬戶,該事項記錄為應計收入

C、這將高估資產和低估了收入賬戶,該事項記錄為應計收入

D、這將高估資產和收入賬戶,該事項記錄作為預付款

答案:B

以上是本次幫考網帶給大家的關于CIA考試試題的內容,希望可以幫助到大家。越努力越幸運,備考的小伙伴加油吧,預祝大家都能順利通過考試!

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