國際注冊內部審計師(CIA)
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CIA考試《內部審計基礎》模擬試題練習八
幫考網校2020-10-09 15:20
CIA考試《內部審計基礎》模擬試題練習八

備考CIA考試的小伙伴趕緊來圍觀,幫考網為大家準備了CIA考試《內部審計基礎》試題,以供小伙伴們備考練習。

1、某主要零售商的市場營銷部門為每類產品分別配備一名產品經理。產品經理負責定購產品并決定產品的零售價格。每名產品經理的采購預算由市場營銷經理制定。定購的產品被運送到一個主要的分銷中心,在那里將商品分離開來,以便將它們分銷到該公司的52個百貨店。因為在分銷中心紀錄產品的收入情況,所以該公司在每個店鋪中沒有設置驗收職能。對產品經理的考評是根據他們所負責的產品類型所產生的銷售額和毛利的組合來進行的。許多產品屬于季節性產品,每個店鋪的經理可以要求撤換上一季的產品,以便為下一季的產品提供銷售空間。

在這種情況下,以下哪項是控制缺陷?

A.店鋪經理可以要求撤換產品項目,這樣會影響對每名產品經理的可能績效評價。

B.產品經理議定采購價格并制定銷售價格。

C.根據每類產品所產生的總毛利來對產品經理進行評價將導致功能失調的行為。

D.每個店鋪中不設置驗收職能

【正確答案】:D

2、某銀行的內部審計師正在審查銀行的貸款組合,以便確定其是否遵循相關的政府法規,這些法規包括:

限制向10個最大的客戶貸款的數額(以銀行貸款總額的百分比表示)。

限制用來向某些行業提供貸款的數額。

要求對所有超過100,000美元的貸款保留額外的文檔資料。

內部審計師想要確定:是否有違反既定法規的情況;控制系統和措施是否足以防止違規行為的發生。

在審計過程中,內部審計師的初步證據表明第一項審計關注(貸款給lO大客戶)沒有違規。但是。在對關聯方的進一步調查中,該審計師發現盡管不存在技術性違規,但銀行仍有可能違反法規,因為向一些關聯方貸款總額超過了法規的限制。該審計師應當

A.立即將審計發現報告給管理層,并建議法律顧問立即對法規和已收集的審計證據進行審查以確定是否發生違規現象。

B.將審計發現口頭告知管理層,但是在正式的審計報告中不提及該問題,因為證據不具有說服力。

C.將審計發現報告給政府有關部門,對是否屬于違規行為征求他們的意見,

D.立即向審計委員會發送非正式報告,因為該發現會對管理層造成不利的影響。

【正確答案】:A

3、一家衛生保健公司要求內部審計幫助市場部評估績效并提出相關的改進意見。下面哪種工具是內部審計師完成該項工作的最有用的工具?

A.一般基準比較法

B.競爭基準比較法

C.功能基準比較法

D.內部基準比較法

【正確答案】:B

以上是關于CIA考試試題的內容,備考的小伙伴趕緊來練習吧。欲了解更多關于CIA考試的試題,敬請關注幫考網!

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