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CIA是國際注冊內部審計師(CERTIFIED INTERNAL AUDITOR)的英文簡稱,它不僅是國際內部審計領域專家的標志,也是至2013年國際審計界唯一公認的職業資格。內部審計實務是CIA考試的其中一部分,下面幫考網就為大家分享內部審計實務的考試重點,大家一起來看看。
根據中國內部審計協會發布的2022年國際注冊內部審計師考試大綱可知2022年內部審計實務的考試重點如下:
一、管理內部審計活動在內部審計實務中占比20%,它的考試重點如下:
1、確認業務的種類;
2、旨在提供建議和洞見的咨詢業務的類型;
以上內容需要各位考生熟練掌握,其余內容可以基本掌握了解。
二、計劃審計業務在內部審計實務中占比20%,它的考試重點如下:
1、確定審計業務的目標、評估標準和業務范圍;
2、制定審計業務計劃以確保識別主要風險和控制;
3、對每個審計領域進行詳細的風險評估;
4、確定審計業務程序并編制項目工作方案;
5、確定審計業務所需的各級人員和各項資源。
三、執行審計業務在內部審計實務中占比40%,它的考試重點如下:
1、信息收集
(1)收集和檢查相關信息,并將其作為對審計業務領域開展初步調查的一部分;
(2)編制檢查清單和風險控制問卷,并將其作為對審計業務領 域開展初步調查的一部分;
(3)應用適當的抽樣和統計分析技術;
2、分析與評價
(1)運用計算機輔助審計工具和技術;
(2)評估潛在證據來源的相關性、充分性和可靠性;
(3)應用適當的分析方法和過程描述技術;
(4)確定并應用分析性復核技術;
(5)編制工作底稿和相關信息文檔,以支持審計業務結果和結論;
(6)匯總并生成審計業務結論,包括風險和控制的評估結果。
四、溝通審計業務結果并監督進展在內部審計實務中占比20%,它的考試重點如下:
1、溝通審計業務結果和風險接受程度
(1)與審計業務客戶的初步溝通;
(2)報告質量和要素;
(3)審計業務進展中的中期報告;
(4)增加和保護組織價值的建議;
(5)審計業務溝通和報告流程,包括召開離場會,撰寫審計報告,并獲取管理層的反饋意見;
(6)首席審計執行官評估剩余風險的責任;
2、監督進展
(1)評估審計業務結果,包括管理層的行動計劃;
(2)對已向管理層和董事會報告的審計業務結果處理情況進行監督和跟蹤。
以上就是今天幫考網為大家分享的全部內容,關注幫考了解更多考試相關資訊。
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