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國際內審師(CIA)《內部審計業務》真題練習10
幫考網校2022-04-23 09:01
國際內審師(CIA)《內部審計業務》真題練習10

好的學習方法加做題練習,考試才能事半功倍,為了幫助大家更好的備考,下面幫考網就帶領大家一起來看看,CIA考試《內部審計業務》試題,備考的小伙伴趕緊來練習。

1、一個運輸部門在數據庫中保存有車輛保有量和維修記錄。為評估數據庫信息的準確性,以下哪一項審計程序是最恰當的?

A.用支持性證明材料驗證從數據庫中抽取的樣本

B.利用測試程序來模擬常規處理過程

C.在現行系統中運行一批測試交易,用預計結果來驗證其準確性

D.利用程序追蹤來顯示程序指令在系統中是怎樣處理的,是以什么樣的順序處理的

答案:A

2、在確定賬面銷售是否有效時,以下哪項信息將會是最為可靠的:

A.從貨運部總監處取得的一份備忘錄表明另外有員工證實貨運部已將商品運送給客戶;

B.客戶采購訂單的復印件;

C.應收賬款記錄顯示已從客戶處收取了現金;

D.商品的貨運單、單獨的裝貨單和發票。

答案:D

3、以下哪一項抽樣計劃一旦發現第一個錯誤就不要求進行額外的抽樣?

A.分層抽樣

B.停一走抽樣

C.屬性抽樣

D.發現抽樣

答案:D

4、最常見的管理層舞弊的動機是以下哪一項的存在?

A.對實施完美罪行的挑戰

B.對工作不滿意

C.對組織的財務壓力

D.惡習,例如賭博的習慣

答案:C

5、內部審計師利用什么樣的計算機輔助審計技術來證實冒名或被解職職員的存在?

A.對薪金計算的平行模擬法

B.對薪金減少進行的例外測試

C.對薪金稅率變化進行標注并追蹤

D.凈支付額的重復計算

答案:B

6.以下哪項內容可以使公司的應收賬款周轉率在三年中穩步下降?

A.提高為提前付款提供的折扣;        B.實施更加開放的信貸政策;

C.按周而不是按月提供發票;         D.增加現金銷售。

答案:B

7.以下哪項內容(如果審計師觀察到的話)不表明有必要在采購部門搜尋其他舞弊信號?

A.其中一位采購代理的生活水平已有提高。

B.內部控制框架存在嚴重薄弱環節。

C.采購代理已說服管理層采納更加及時地向供應商付款的政策,以避免發生滯納金費用。

D.所采購貨物的成本似乎高于以往年份。

答案:C

8.以下各項均是對利用問題清單來評估審計風險的批評,除了:

A.問題清單在形式上將所有相關因素都列在上面從而提供了一種虛假的安全感。

B.不適當地給予表中所有欄目涉及的因素相同的權重。

C.降低了數據收集過程中的一致性。

D.不能對清單上各欄目所獲得的合理推斷或健全經驗進行轉化解釋。

答案:C

9.如果某審計師應用統計抽樣以外的其他抽樣辦法來估計存貨的價值,那么,以下哪種說法是正確的?

A.無法量化置信度水平。

B.精確度會更大。

C.存貨的預期價值不那么可靠。

D.不正確收貨的風險加大。

答案:A

10. 下列哪項描述了控制弱點?

A、除非被采購主管人為指使,采購程序設計完好、執行有效。

B、預先編號的空白采購訂單在采購部門中保存。

C、$500$1000之間的采購為正常的采購業務,超過$1000的采購必須有兩名支票簽發者的批準。

D、采購代理投資于公開交易的信托基金,此信托基金的投資組合中包括該公司一個供應商的股票。

答案:A

以上是本次幫考網分享給大家的CIA考試試題,備考的小伙伴抓緊時間練習一下。欲了解更多關于CIA考試的試題,敬請關注幫考網!

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