國際注冊內部審計師(CIA)
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國際內審師(CIA)《內部審計業務》真題練習9
幫考網校2022-04-23 10:59
國際內審師(CIA)《內部審計業務》真題練習9

備考CIA考試的小伙伴趕緊來圍觀,幫考網為大家準備了CIA考試《內部審計業務》試題,以供小伙伴們備考練習。

1、在測試某分公司是否遵守公司反優先雇傭法案的政策時,內部審計師發現:

(1)5%的雇員是少數民族

(2)過去從未雇傭過少數民族

審計師可以得到的最適當結論是:

A.關于遵守反優先雇傭法案的證據是不充足的。

B.公司政策不能被審計,因此也不可能被執行。

C.分公司違反了公司政策。

D.由于有5%的雇員來自少數民族,分公司有效地遵守了公司政策。

【正確答案】:A

2、鑒于內部審計資源的稀缺,在制定審計業務工作時間表時,首席審計執行官(CAE)決定不安排對審計建議進行跟蹤。首席審計執行官的決定是否違反了《標準》?

A.沒有違反,因為有證據表明被審計部門有充分的動機采取糾正措施,沒有必要采取后續措施。

B.沒有違反,因為《標準》沒有具體規定是否需要開展后續工作。

C.違反了,因為內部審計資源稀缺并不能成為不采取后續措施的充分理由。

D.違反了,因為《標準》要求審計師確定客戶是否恰當落實了審計師的所有建議。

【正確答案】:C

3、某銀行的內部審計師希望確定是否所有貸款都有充分的抵押物,是否根據本期的付款而確定賬齡,是否準確地按照活期或非活期分類。為完成這一審計目的,最好的審計程序是

A.利用通用審計軟件來閱讀合計貸款文件,按上次應付款的日期對文件進行賬齡分析,并且抽取一個按照本期和賬齡長期進行總體分層抽樣的統計樣本。檢查挑選的每一筆貸款是否取得適當的抵押和按照賬齡合理地分類

B.挑選一個貸款申請的發現抽樣樣本,以確定是否每筆申請都有關于抵押物的說明

C.挑選一個超過某一特定金額的分塊貸款樣本,確定是否是本期的,是否被適當分類。對每筆批準的貸款,證實其賬齡和分類

D.挑選一個貸款組合的還款樣本并且追蹤它們到貸款,以確認這些還款是否記錄到正確的賬戶中,對找到的每一筆貸款,檢查貸款申請,以確定他們都有適當的抵押物

【正確答案】:A

4、根據《專業實務框架》,內部審計師編寫的所有工作底稿均可應被視為

A.內部審計師的財產

B.首席審計執行官的財產

C.公司的財產

D.審計委員會的財產

【正確答案】:C

5、關于某博物館禮品店每月銷售退貨量的最可靠證據是以下哪項內容?

A.向客房退款的信用卡憑證

B.現金簿收據,每張都寫有退貨字樣

C.倉庫標明為退貨的商品

D.客戶填寫并署名的退貨表格

【正確答案】:D

以上是本次幫考網分享給大家的CIA考試試題,備考的小伙伴抓緊時間練習一下。欲了解更多關于CIA考試的試題,敬請關注幫考網!

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