國際注冊內部審計師(CIA)
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國際內審師(CIA)《內部審計業務》真題練習2
幫考網校2022-04-25 09:02
國際內審師(CIA)《內部審計業務》真題練習2

2022CIA考試時間越來越近了,備考的小伙伴準備的如何?下面幫考網為大家準備了CIA考試《內部審計業務》試題,以供大家練習。

1.IIA的《實務公告》建議,首席審計執行官應開展內部審計工作,制定選拔和發展人力資源的程序,對于組織內的內部審計團隊而言,這個程序不包括:

 A、每年至少一次對內部審計人員進行業績評價

 B、建立內部審查隊伍,評價審計師和審計部門對標準的遵守情況、審計的成效以及對部門政策的遵守情況

 C、為每個層級的審計人員制定書面的崗位職責說明

 D、為每位審計人員提供繼續教育的機會

【答案】B

2. 監督遵守公司行為規范和商業慣例,組織應當制定合規標準和流程,以下哪項有關業務行為規范和合規標準的陳述是不正確的?

 A、合規標準應當直白,并且有可能減少潛在的犯罪行為

 B、行為規范反映了組織希望在道德恪守和合規管理方面積極主動的制度要求,而并非來自于法律的強制

 C、道德規范應當以員工可以理解的形式書寫,避免使用法律專門用語

 D、跨國公司應根據當地的法律為基準制定合規程序

【答案】D

3. 《標準》要求首席審計執行官:

.與外部審計師協調審計工作

.為年報的財務審計提供資料

.與董事會和高級管理層溝通對外部審計師工作的評估結果

.與董事會和高級管理層溝通關于內外部審計師協調工作的評估結果

 A、

 B、、

 C、、

 D、

【答案】D

4. 一位在鋼鐵企業生產方面很有經驗的內部審計師與鋼鐵生產部的經理交談時,發現該經理對鋼鐵生產了解很少,內部審計師應當:

 A、向該經理介紹鋼鐵生產的常識

 B、避開不談鋼鐵生產方面的問題

 C、將該情況報告給董事會

 D、記錄這一弱點,并提出這一弱點的潛在影響

【答案】D

5. 為獲得有關犯罪活動的信息,在與職員面談時,以下哪項技術是內部審計師應該避免的?

 A、為保密,只有該審計師與職員進行面談。       

 B、除了要澄清事實以外,內部審計師不應該接受面談的人的談話。

 C、面談者不應該以一種威脅的方式實施面談。        

 D、面談者應該利用一些與在其他情況下使用的方法相似的方法。

【答案】A

以上是本次幫考網分享給大家的CIA考試試題,備考的小伙伴抓緊時間練習一下。欲了解更多關于CIA考試的試題,敬請關注幫考網!

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